内部审计岗位职责(精选32篇)
内部审计岗位职责 篇1
一、审计科在开展内部审计工作中应履行下列职责:
1、拟定本单位内部审计规章制度;
2、审计预算的执行和决算;
3、审计财务收支及有关经济活动;
4、审计基本建设投资、修缮工程项目;
5、审计各类专项经费的管理和使用;
6、开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对投资、工资分配等审计监督;
7、审计经济管理和效益情况;
8、办理院领导和上级审计机构交办的其它审计事项。
二、审计科长职责
1、在院长直接领导下,负责科室全面工作,履行科室职责,实行目标管理和岗位责任制;
2、贯彻有关审计的法令、制度和指示,遵守国家法规,廉洁奉公;
3、根据上级的部署和本单位经济活动的具体情况拟订审计工作计划,报经本单位领导批准后,组织实施,依法审计,做好审计的督促、检查,和报告工作;
4、负责做好本科室人员的`思想政治教育和抓好劳动纪律,考勤,定期组织政治学习和业务训练,提高干部职工的素质及工作效率,改进工作作风。
内部审计岗位职责 篇2
1、熟悉内部审计制度和审计流程;
2、负责医疗收费价格的审核监督;
3、参与医院基建维修监督和验收工作;
4、负责做好审计底稿和查证等工作;
5、负责审计原始资料的积累、整理;
6、科长外出或者有特殊任务时参与院内询价工作。
内部审计岗位职责 篇3
1、参与制定公司内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等工作。
2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制。
3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
5、负责有关审计资料的原始调查、手机、整理、建档工作,按规定保守秘密。
6、参与审计相关业务制度和业务知识的.学习和培训,不断提升审计业务水平。
7、做好审计管理信息系统的数据管理和安全运行维护工作。
8、完成上级安排的其他工作。
内部审计岗位职责 篇4
1、协助经理对本中心进行管理,推动审计工作的顺利开展。
2、协助经理制定内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等,并具体负责实施。
3、协助经理组织并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的'专题审计活动。
4、负责各项常规审计工作的实施,负责审计工作底稿的复核,审计报告和审计调查报告的编写工作。
5、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作。
6、协助经理开展咨询工作和业务培训。
7、完成上级安排的其他工作。
内部审计岗位职责 篇5
1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。
2、全面负责审计部工作,组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实。
3、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为领导决策提供参考信息。
4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。
5、负责并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的.审计活动。
6、负责公司审计咨询工作,为被审单位提供管理咨询服务。
7、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责。对被审单位提供的有关资料负保密责任。
8、对发现违反国家法律法规和公司内部管理制度的行为及时报告。对发现的内部控制管理漏洞等问题,及时提出改进建议。
9、组织协调部门内部工作,定期召开部门工作会议,沟通交流情况,安排工作。
10、加强内部管理,合理安排、配置各审计岗位人员,负责部门
11、负责组织完成上级安排的其他工作。
内部审计岗位职责 篇6
1. 每年1~2轮SOX 404合规项目测试
2. CSA内控自我评估抽样测试
3. 识别高风险领域,进行各位流程审计/信息系统审计/工程审计等
4. 根据举报信息开展舞弊调查
5. 撰写审计报告,并跟进内控缺陷整改
内部审计岗位职责 篇7
1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证,分析,提交初步审计结论,编制整理审计工作底稿等
2、对内部控制实施有效性测试;
3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控;
4、完成部门交办的其他工作
内部审计岗位职责 篇8
1、协助建立质量检查体系,结合各部门工作清单推进SOP及稽核手册梳理;
2、按计划开展质量检查工作,与部门共同制定问题整改方案及计划,并跟进解决,促进部门质量管理工作提升;
3、总结分析部门日常业务开展中出现的各类问题,针对重大问题组织评估,出具案例分析,并组织学习分享;
4、负责出具考核结果,编写中心运营分析报告,给部门管理工作提供参考依据。
5、协助建设共享作业平台,技术驱动运营管理。
内部审计岗位职责 篇9
1、开展各项目工程进度、质量管理的审计工作;
2、开展集团基建部、工程部、分子公司工程管理的审计工作;
3、开展生产及相关大型设备购置、验收、更新改造、处置的审计工作;
4、负责对项目工程管理真实性、合规性复核,对影响经营的重大风险作出预警并全过程监督;
5、配合部门负责人开展集团的提质增效检查审计、其他专项审计、廉政建设、监督等工作。
内部审计岗位职责 篇10
1、负责编制公司内部审计工作计划并组织实施;
2、实施内部审计工作,对各成员公司项目经营风险及时预警;
3、负责配合上级对各成员公司及所属项目开展审计工作;
4.、负责检查所属企业审计结果的落实和执行情况,督促相关被审计单位整改;
5、负责公司内控体系建设,对风险点进行评估、预警及应对。
内部审计岗位职责 篇11
1. 组织编制并实施公司年度审计工作计划;
2. 制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨询意见;
3. 能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目,包括:制定现场审计方案并执行;
4. 能够就审计结果与高级管理层进行讨论,简单扼要阐明关键问题,并对提出的问题提出有意义的见解;
5. 能够独立完成正式审计报告的撰写工作;
6. 监督审计发现的后续整改及落实情况;
7. 拥有定期收集并整理当期审计发现的意识,并向高级管理层汇报;
8. 拥有团队协作意识,与其他团队成员分享经验以及专业知识,从而使得团队得以成长。
9. 完成上级主管交办的其他工作。
内部审计岗位职责 篇12
1、 根据客户提供做账的资料进行初步审核,协助客户补欠缺资料;
2、 录入会计凭证,处理报表,对业务数据进行统计分析;
3、 调整公司账面的毛利率及净利率,并作出合理的调整建议;
4、 跟进香港公司报税情况;
5、 按照香港审计经理计划和工作安排,在规定时间内完成香港公司会计与审计工作,呈递上级审核,并协助出具审计报告工作;
6、 出具简单的审计报告;
7、 及时为客户解答会计和审计方面的疑问;
7、工作中发现问题及时向上司反馈,按上级指导跟进后续工作。
内部审计岗位职责 篇13
1、负责供应商动态管理及对外现场审计工作,确保供应商物料供应符合要求;
2、组织印字包材的审核,发放,收回,存档等管理工作,印字内容符合上市许可和相关法规的要求;
3、参与技术转移工作,负责供应商模块相关工作
内部审计岗位职责 篇14
(1)根据集团发展战略,建立和完善内审制度,制定具体计划并组织实施;
(2)参与公司及下属子公司经营目标、资产安全完整性、财务状况真实合法性、预算执行情况等审计检查工作;