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文秘写作

企业员工手册(通用35篇)

2024-08-09 00:04:44文秘写作打印
企业员工手册(通用35篇) 一、厨房考勤制度1、厨政部工作人员上、下班时,必须打考勤,严禁代人或委托人代打考勤。2、穿好工作服后,应向组长或厨师长报到或总体点名。3、根据厨房工作需要,加班的厨师留下,不加班的厨师下班后应离开工作地。....

  2.在工作中创造优异成绩,受到公司表扬。

  3.及时妥善处理好突发性或影响较大的事件,使公司形象免受损害。

  4.遵守工作时间,出满勤,工作效率高,表现突出。

  第二条 奖励形式

  1.口头表彰;

  2.年终绩效考评,年终奖发放;

  3.晋升;

  4.其他。

  第三条 处罚范围

  1.以下情况均属违纪,公司将视情节轻重给予不同形式的处罚。

  2.以下提及的违纪范围仅作指导,所列不全,任何有损公司形象、利益、运作、管理的行为举动均将被视为违纪。

  (1)无正当理由迟到;

  (2)上班时不佩带员工工作证;

  (3)仪容不端,在工作场所内乱抛杂物;

  (4)工作时间内交头接耳、聚众聊天、打瞌睡或睡觉;

  (5)工作时间内未经同意擅自离岗;

  (6) 在工作场所或其他禁烟区内吸烟;

  (7)工作时间看与工作无关的书刊、干私事、打牌、下棋、玩电子游戏等;

  (8)因工作不当而造成公司、客户或同事的财产损失;

  (9)未按规定提前请假而不来上班;

  (10)得到通知,但无正当理由拒绝加班;

  (11)提供假证明、假履历、假文凭或假发票及其他不诚实和欺骗行为;

  (12)在工作时醉酒或带有醉态;

  (13)对违纪现象不制止、不上报,有包庇行为;

  (14)工作中不服从分配,顶撞上级;

  (15)拒绝接受公司规定的定期体检;

  (16)擅自调班、替班或调动工作部门;

  (17)旷工;

  (18)偷窃、盗用、损坏公司、客户或员工的财物;

  (19)消极怠工;

  (20)挑起上级或同事间争端或进行打击报复;

  (21)在工作场所内打架、斗殴;

  (22)泄漏公司机密;

  (23)以任何形式伪造公司记录或文件;

  (24)私自收受或向客户或同事索取任何有价物品、钱财;

  (25)玩忽职守,违反操作规程,造成设备损坏等事故;

  (26)私配办公室及文件柜等公共区域钥匙;

  (27)对同事或上级进行威胁;

  (28)触犯国家有关法律;

  (29)兼职,为除本公司以外的公司或单位工作;

  (30)擅自将公司内部文件复印留底,作本公司业务以外之用;

  (31)严重失职、营私舞弊,对公司利益造成损害;

  (32)其他一切会损害公司、客户、同事及业务关系的行为,以及一切会引起公司、客户及同事不良反应的行为。

  第四条 处罚办法

  1.经济处罚:赔偿经济损失、罚款、降薪;

  2.行政处罚:口头警告、书面警告、留用察看、辞退;

  3.经济处罚和行政处罚合并使用。

  员工接受确认函

  这是_X为您提供的员工手册,它可以作为公司政策的一个概要说明,同时,它也是对你和你的工作进行指导的行动指南。请你花一些时间仔细阅读其中的内容,并希望你在收到员工手册并理解了其中列出的政策与程序之后,在这张表格上签上自己的名字。

  员工签名:

  日 期:

  附件:内部财务管理制度

  一、 财务部工作原则

  1.本制度参考_X公司《财务守则》并结合中国境内有关财务制度制订。

  2.会计年度自本年度1月1日起至本年度12月31日止

  3.按照财务工作之惯例,年度内结帐时间为每月25日,每年最后一个月(即12月份)为31日,公司员工报销费用所属期间为本月26日至次月25日(12月份除外)。

  4.当月报销最迟要在月末日前将报销凭据送交财务部审核,年末最迟为次年首月5日前(遇节假日或周末可顺延相等日期)。

  5.所有报销均以每月为基准及要以当月最后一个工作日为最后申报日,超期报销,公司有权延期至下个报销期间办理;超期三个月,公司有权不予受理。

  6.每日下午4:00以后,及每周五下午为财务部结帐时间,不办理对外业务,如确属急需,需有特别批示。

  7.报销单交至财务部,经财务部审核,公司领导审批后,财务部方可通知领取报销现金。

  二、 报销范围

  1.因公出差支出的差旅费。

  2.因公支出的交际应酬费,含业务招待费、礼品费。

  3.职工医药费。

  4.交通费。

  5.通讯费。

  6.其他经公司领导审批的费用支出。

  三、 报销凭证的要求

  1.发票必须是由税务部门或财政部门监制的全国统一发票。

  2.发票项目必须填写齐全,内容不得涂改。

  3.付款人必须填写全称,如名称变更将另行通知。

  4.大小写金额相符,各联次一次复写。

  5.外来发票一律作为报销凭证的附件,并加盖附件章。

  6.原始凭证粘贴的要求:

  (1)粘贴时要干净整洁,不得折卷,不得超出报销凭证的边缘。

  (2)外来发票一律粘贴在报销凭证后靠左上角处。

  (3)粘贴时单据的大小写金额不得叠压,金额遮盖不予报销。

  7.自制原始凭证:

  (1)自制原始凭证必须是经公司认可的凭证。

  (2)自制原始凭证必须按规定用途使用,各类单据之间不得替代。

  (3)自制原始凭证内容必须填写齐全。

  (4)自制凭证填写时要做到字迹工整,大小写金额相符,不得涂改。

  (5)主管经理批示必须有内容,不得盖章代替。

  (6)自制凭证的填写,必须用钢笔或签字笔。

  四、 报销程序

  1.报销人填制有关专用报销凭证,并在报销单上签字后,由部门主管签署意见,然后送至财务部门审核。

  2.财务部门审核时,应对发票的合理合法性,内容填写是否齐全,大小写金额是否相符,计算金额是否有误等方面进行审核。审核无误后,应在凭证的审核处签字。

  3.公司领导根据有财务部门人员审核签字的凭证,签字批示。

  4.公司领导审批后,财务部人员方可通知有关人员领取报销现金。

  5.出纳员付款时应审核凭证,应查核是否有公司领导批示,是否为原单据,付款时做到当面点清。

  五、 差旅费报销

  1.公司员工因公出差,可向公司财务部预支差旅费,境内最高额度为¥5000.00/人,境外额度为$20__.00/人,当地有公司分支机构的地区为$1000.00。

  2.出差任务完成后,须于一周内到财务部报帐。

  3.出差人员费用报销只以实际支出的票据作为报销依据,无票据支出不予报销。

  4.出差人员的机票原则上由公司统一购买。

  5.高级副总裁/总编辑及以上级别人员出差,可乘坐商务舱位客机及入住四星级或以上级别酒店。出差费用及交际应酬费实报实销(在总裁认可之范围内)。

  6.高级管理人员出差,如乘机时间超过6小时或以上,得到批准后可乘坐商务舱位客机,如在6小时以内须乘坐普通舱位客机及入住四星级或同等水准酒店。出差费用实报实销。交际应酬费用按公司有关规定执行,如遇特殊情况,需经总裁特批方可报帐。

  7.中级或以下级别员工出差,一律乘做普通舱位客机及入住三星级或同等标准酒店(特殊情况除外,但应事先联络部门主管或行政主管)。酒店的住宿费及机票费、交通费由公司负担,交际费用不得超出该员工月薪之3%,特殊情况超出标准,需经总裁审批。

  每日出差补贴(计算以过夜为一日计算):

  中国境内之深圳、珠海、厦门、汕头及海南等特区:RMB150.00/天

  中国境内上述外其他地区:RMB100.00/天

  亚洲区:USD15.00/天

  美洲区:USD25.00/天

  欧洲区:USD35.00/天

  六、 交际应酬费(含招待餐费、礼品费)

  1.公司副总裁及各部门主管以上级别人员因业务需要,经总裁/行政总裁授权可报销此项费用。

  2.交际应酬费报销额度每餐不得超出被授权人月薪之10%,每月累计报销额度不得超出被授权人月薪之20%,不可跨月累计。

  3.礼品费需经总裁/行政总裁批准后,方可予以购买,但应到财务部备案。

  七、职工医药费

  1.公司员工报销医疗费,应根据医院开据的正式发票报销,非医院开据的发票不予报销。

  2.报销额度按雇佣和约之相关规定执行。

  八、交通费

  1.办公时间因公司公务用车调度不开,需租车前往的人员的车费经部门主管签字确认后,方可提交财务部,该项费用报销每周四提交一次(每月25-31日除外)。

  2.加班车费(有报销额度的人员除外):

  夏季:加班至晚9:00以后,可乘坐出租车回家,费用实报实销,审批手续同上。

  冬季:加班至晚8:00以后,可乘坐出租车回家,费用实报实销,审批手续同上。

  九、通讯费

  按公司相关规定执行。

  十、餐费

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